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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 9386 Data de lançamento: 18/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28/10/2024 A 01/11/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 56/2024. 0,00 4.007,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2024 PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28/10/2024 A 01/11/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 56/2024. 4.007,44
18/10/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 4.007,44
24/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 4.007,44
TOTAL 4.007,44 4.007,44 4.007,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.