Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9396 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 10/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA. |
0,00 |
324,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 10/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA. |
324,23 |
|
|
| 18/10/2024 |
Conforme Fatura Nº 129905072410; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
324,23 |
|
| 24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9396/2024 - REF. OUTUBRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN - 7366
|
|
|
308,67 |
| 24/10/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9396/2024 |
|
|
15,56 |
| TOTAL |
324,23 |
324,23 |
324,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
21/10/2024 |
15,56 |
3035/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
15,56 |
|
|