Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9399 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 10/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE. |
0,00 |
813,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 10/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE. |
813,97 |
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18/10/2024 |
Conforme Fatura Nº 231274062410; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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813,97 |
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24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9399/2024 - REF. OUTUBRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN - 7366
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774,90 |
24/10/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9399/2024 |
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39,07 |
TOTAL |
813,97 |
813,97 |
813,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
21/10/2024 |
39,07 |
3038/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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39,07 |
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