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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9443 Data de lançamento: 21/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
169.80 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DOS ALUNOS FORMANDOS DO ENSINO MÉDIO DA EEEB CRISTO REDENTOR ATÉ A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, CAMPUS DA UFSM, NO DIA 23/10/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "SEJA UFSM", DE MODO QUE A ESCOLHA DO TRAJETO FOI FEITA COM BASE NA SEGURANÇA E FACILIDADE DE DESLOCAMENTO, EM FUNÇÃO DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO EM ALGUNS TRECHOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2024, PE Nº 26/2024 E O 6,51 1.105,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2024 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DOS ALUNOS FORMANDOS DO ENSINO MÉDIO DA EEEB CRISTO REDENTOR ATÉ A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, CAMPUS DA UFSM, NO DIA 23/10/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "SEJA UFSM", DE MODO QUE A ESCOLHA DO TRAJETO FOI FEITA COM BASE NA SEGURANÇA E FACILIDADE DE DESLOCAMENTO, EM FUNÇÃO DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO EM ALGUNS TRECHOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2024, PE Nº 26/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3387/2024. 1.105,40
30/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1185; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.105,40
13/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.105,40
TOTAL 1.105,40 1.105,40 1.105,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.