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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR BARANOSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 963 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 05/02/2024, PARA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA IPN-3200. 47,00 47,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 05/02/2024, PARA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA IPN-3200. 47,00
05/02/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 47,00
08/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 47,00
TOTAL 47,00 47,00 47,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.