Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IPERGS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO G |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9917 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
Tipo de empenho: |
IPE DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO IPE PARTE PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS DE FÉRIAS OUTUBRO DE 2024. |
0,00 |
621,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2024 |
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO IPE PARTE PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS DE FÉRIAS OUTUBRO DE 2024. |
621,20 |
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23/10/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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621,20 |
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19/12/2024 |
ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO. |
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-621,20 |
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19/12/2024 |
ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO. |
-621,20 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.