Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
Número do empenho: | 9997 | Data de lançamento: | 28/10/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - (006639) MAO DE OBRA - 5 UND (HORAS) - VALOR UNT R$107,46 | 107,46 | 537,30 |
1.00 | SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO), EM RAZÃO DE RUÍDO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER VIATURE - AMBULÂNCIA, PLACA IZF5C22, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3476/2024. | 96,65 | 96,65 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/10/2024 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - (006639) MAO DE OBRA - 5 UND (HORAS) - VALOR UNT R$107,46 SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO), EM RAZÃO DE RUÍDO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER VIATURE - AMBULÂNCIA, PLACA IZF5C22, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3476/2024. | 633,95 | ||
07/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/118; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 633,95 | ||
21/11/2024 | Pagamento de Empenho 9997/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 633,95 | ||
TOTAL | 633,95 | 633,95 | 633,95 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |