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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10179 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 38 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 VENEZIANA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, COM DOBRADIÇAS, PUXADORES E TRINCOS, COMPLETA., PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, CFE. PE Nº38/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº127/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3850/2025. 465,90 2.795,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 VENEZIANA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, COM DOBRADIÇAS, PUXADORES E TRINCOS, COMPLETA., PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, CFE. PE Nº38/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº127/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3850/2025. 2.795,40
10/11/2025 Conforme DANFE Nº 890/63486809; REF. EMPENHO 10179/2025 11657 - JURACI MENEGHINI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.795,40
19/11/2025 Pagamento via Retorno Bancário 2.795,40
TOTAL 2.795,40 2.795,40 2.795,40
SALDO A PAGAR 0,00