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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDERSON MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 10189 Data de lançamento: 27/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 03 A 07/11/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº100/2025. 0,00 3.016,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2025 PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 03 A 07/11/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº100/2025. 3.016,16
27/10/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.016,16
30/10/2025 Pagamento via Retorno Bancário 3.016,16
TOTAL 3.016,16 3.016,16 3.016,16
SALDO A PAGAR 0,00