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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10296 Data de lançamento: 29/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - PARAFUSO DE RODA TRASEIRA COM PORCA - 12 UND - VALOR UNIT. R$ 44,00 - MARCA: FEY, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RURAL PLACAS JBH-0B19, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3936/2025. 20.000,00 528,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - PARAFUSO DE RODA TRASEIRA COM PORCA - 12 UND - VALOR UNIT. R$ 44,00 - MARCA: FEY, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RURAL PLACAS JBH-0B19, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3936/2025. 528,00
31/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/2690; REF. EMPENHO 10296/2025 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 528,00
TOTAL 528,00 528,00 0,00
SALDO A PAGAR 528,00