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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALERIO PERIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 10371 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1434.00 TRANSPORTE DE ALUNOS INICIANDO O ROTEIRO NA ENCRUZILHADA DO ESTREITO, SEGUINDO PARA O PASSO DO ESTREITO, LINHA BECKER, RESERVA, FARINHAS, PASSANDO PELA LINHA SANTO ANTÔNIO, RETORNANDO PELA ESTRADA PRINCIPAL EM DIREÇÃO ATÉ A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 10/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº19/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3992/2025.(MDE/EF) 5,68 8.145,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 TRANSPORTE DE ALUNOS INICIANDO O ROTEIRO NA ENCRUZILHADA DO ESTREITO, SEGUINDO PARA O PASSO DO ESTREITO, LINHA BECKER, RESERVA, FARINHAS, PASSANDO PELA LINHA SANTO ANTÔNIO, RETORNANDO PELA ESTRADA PRINCIPAL EM DIREÇÃO ATÉ A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 10/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº19/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3992/2025.(MDE/EF) 8.145,12
31/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/108; REF. EMPENHO 10371/2025 76806 - VALERIO PERIN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 8.145,12
TOTAL 8.145,12 8.145,12 0,00
SALDO A PAGAR 8.145,12