Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA |
Número do empenho: | 1041 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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40.00 | CHÁ DIVERSOS SABORES (ERVA DOCE, CIDREIRA, HORTELÃ, CAMOMILA, MAÇÃ COM CANELA, LIMÃO COM GENGIBRE,FLORES E FRUTAS, ABACAXI, PRETO) CAIXA COM 10 SACHÊS DE 1 A 2 G CADA, PARA USO NA SMECDT, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº17/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº362/2025. | 3,98 | 159,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/02/2025 | CHÁ DIVERSOS SABORES (ERVA DOCE, CIDREIRA, HORTELÃ, CAMOMILA, MAÇÃ COM CANELA, LIMÃO COM GENGIBRE,FLORES E FRUTAS, ABACAXI, PRETO) CAIXA COM 10 SACHÊS DE 1 A 2 G CADA, PARA USO NA SMECDT, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº17/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº362/2025. | 159,20 | ||
TOTAL | 159,20 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 159,20 |