Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: N J L NEUBARTH E CIA LTDA |
Número do empenho: | 1047 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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10.00 | BALÃO LATEX Nº 7 LISO COR AMARELO, PACOTE COM 50 UNID | 5,00 | 50,00 |
10.00 | BALÃO LATEX Nº 7 LISO COR AZUL, PACOTE COM 50 UNID | 5,00 | 50,00 |
10.00 | BALÃO LÁTEX Nº 7, LISO, COR BRANCA, PACOTE COM 50 UN | 5,00 | 50,00 |
10.00 | BALÃO LATEX Nº 7 LISO COR ROSA, PACOTE COM 50 UNID | 5,00 | 50,00 |
10.00 | BALÃO LATEX Nº 7 LISO COR VERDE, PACOTE COM 50 UNID | 5,00 | 50,00 |
10.00 | BALÃO LATEX Nº 7 LISO COR VERMELHO, PACOTE COM 50 UNID | 5,14 | 51,40 |
4.00 | VELCRO, ROLO COM 25 METROS, DUPLO, LARGURA, 20MM.COR BRANCA, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº368/2025. | 34,59 | 138,36 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/02/2025 | BALÃO LATEX Nº 7 LISO COR AMARELO, PACOTE COM 50 UNID BALÃO LATEX Nº 7 LISO COR AZUL, PACOTE COM 50 UNID BALÃO LÁTEX Nº 7, LISO, COR BRANCA, PACOTE COM 50 UN BALÃO LATEX Nº 7 LISO COR ROSA, PACOTE COM 50 UNID BALÃO LATEX Nº 7 LISO COR VERDE, PACOTE COM 50 UNID BALÃO LATEX Nº 7 LISO COR VERMELHO, PACOTE COM 50 UNID VELCRO, ROLO COM 25 METROS, DUPLO, LARGURA, 20MM.COR BRANCA, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº368/2025. | 439,76 | ||
TOTAL | 439,76 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 439,76 |