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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 10492 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 PARAFUSO COM BUCHA /GANCHO N 10, PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4068/2025. 1,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 PARAFUSO COM BUCHA /GANCHO N 10, PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4068/2025. 30,00
TOTAL 30,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 30,00