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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 10565 Data de lançamento: 07/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
93.00 PARAFUSO COM BUCHA DE NYLON 8MM (GANCHO) - DE NYLON 8MM (GANCHO), PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4120/2025. 0,60 55,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2025 PARAFUSO COM BUCHA DE NYLON 8MM (GANCHO) - DE NYLON 8MM (GANCHO), PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4120/2025. 55,80
TOTAL 55,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 55,80