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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS E FE

Dados do Empenho
Número do empenho: 10581 Data de lançamento: 10/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CANO TUBO SOLDAVEL PVC 25mm ATENDENDO A NBR BARRA 6 METROS, PARA REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4129/2025. 14,24 142,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2025 CANO TUBO SOLDAVEL PVC 25mm ATENDENDO A NBR BARRA 6 METROS, PARA REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4129/2025. 142,40
TOTAL 142,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 142,40