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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NESTOR GOETZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 10647 Data de lançamento: 12/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.28 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - PLACA DO TRANSMISSOR DE SINAL VIA RÁDIO DO CONTROLADOR DE NIVEL E ANTENA DE CARREGAMENTO FOTOVOLTÁICO. UN. 1, PARA ETA DE ENCRUZILHADA DOM JOSE, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4166/2025. 10.000,00 2.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2025 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - PLACA DO TRANSMISSOR DE SINAL VIA RÁDIO DO CONTROLADOR DE NIVEL E ANTENA DE CARREGAMENTO FOTOVOLTÁICO. UN. 1, PARA ETA DE ENCRUZILHADA DOM JOSE, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4166/2025. 2.800,00
TOTAL 2.800,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.800,00