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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALERIO PERIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 10659 Data de lançamento: 12/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.13 Transporte de alunos iniciando o roteiro na Encruzilhada do Estreito, seguindo para o Passo do Estreito, Linha Becker, reserva, Farinhas, passando pela Linha Santo Antônio, retornando pela estrada principal em direção até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RE-EMPENHO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº10372/2025, PARA AJUSTE NO SALDO DA CONTA CONVENIO 5,68 6,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2025 Transporte de alunos iniciando o roteiro na Encruzilhada do Estreito, seguindo para o Passo do Estreito, Linha Becker, reserva, Farinhas, passando pela Linha Santo Antônio, retornando pela estrada principal em direção até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RE-EMPENHO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº10372/2025, PARA AJUSTE NO SALDO DA CONTA CONVENIO 6,39
12/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/109; REF. EMPENHO 10659/2025 76806 - VALERIO PERIN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 6,39
13/11/2025 Pagamento de Empenho 10659/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6,39
TOTAL 6,39 6,39 6,39
SALDO A PAGAR 0,00