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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1071 Data de lançamento: 12/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 LUVAS DESCARTÁVEIS PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, EM VINIL, SEM AMIDO, TRANSPARENTE, ANTIALÉRGICA, AMBIDESTRA, DE USO INDUSTRIAL, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕE, PARA SMECDT E DISTRIBUIÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº392/2025. 17,99 719,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2025 LUVAS DESCARTÁVEIS PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, EM VINIL, SEM AMIDO, TRANSPARENTE, ANTIALÉRGICA, AMBIDESTRA, DE USO INDUSTRIAL, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕE, PARA SMECDT E DISTRIBUIÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº392/2025. 719,60
TOTAL 719,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 719,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.