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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SB ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10716 Data de lançamento: 14/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESTATOR SERRA BOSCH 110,00 110,00
1.00 INDUZIDO SERRA BOSCH 180,00 180,00
1.00 ESCOVAS SERRA DA WALT, PARA CONSERTO DE SERRA MARMORE DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4210/2025. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2025 ESTATOR SERRA BOSCH INDUZIDO SERRA BOSCH ESCOVAS SERRA DA WALT, PARA CONSERTO DE SERRA MARMORE DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4210/2025. 330,00
18/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/2346; REF. EMPENHO 10716/2025 776438 - SB ELETRODOMÉSTICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 330,00
04/12/2025 Pagamento de Empenho 10716/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00