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Última atualização realizada em 18/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND

Dados do Empenho
Número do empenho: 10723 Data de lançamento: 14/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUs (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLUÍDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRONICA, JUNTO A SMECDT, CFE. DISPENSA Nº08/2025, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4217/2025. 146,00 1.460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2025 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUs (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLUÍDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRONICA, JUNTO A SMECDT, CFE. DISPENSA Nº08/2025, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4217/2025. 1.460,00
15/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/282; REF. EMPENHO 10723/2025 75053 - MARCELO LUIZ BRAND, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.460,00
16/12/2025 Pagamento de Empenho 10723/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.460,00
TOTAL 1.460,00 1.460,00 1.460,00
SALDO A PAGAR 0,00