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Última atualização realizada em 20/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10788 Data de lançamento: 18/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.036/2015 TENDO EM VISTA A VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ADOLECENTE QUE ESTA EM ABRIGO TEMPORÁRIO NECESSITANDO DE CUIDADOS DIARIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 5001954-06.2025.8.21.0116/RS. VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADOR DOS DIAS 23/10/2025 ATÉ 17/11/2025. DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO E TABELA COM HORARIOS E DIAS DE SERVIÇO PRESTADO ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS NA SMAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4261/2025. 3.730,00 3.730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2025 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.036/2015 TENDO EM VISTA A VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ADOLECENTE QUE ESTA EM ABRIGO TEMPORÁRIO NECESSITANDO DE CUIDADOS DIARIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 5001954-06.2025.8.21.0116/RS. VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADOR DOS DIAS 23/10/2025 ATÉ 17/11/2025. DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO E TABELA COM HORARIOS E DIAS DE SERVIÇO PRESTADO ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS NA SMAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4261/2025. 3.730,00
18/11/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.730,00
TOTAL 3.730,00 3.730,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.730,00