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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10793 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - MOTOR DE ABRIR A PORTA - BOSCH - 0130821425 - 1 UN, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº4265/2025. 30.000,00 617,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - MOTOR DE ABRIR A PORTA - BOSCH - 0130821425 - 1 UN, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº4265/2025. 617,50
28/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/2228; REF. EMPENHO 10793/2025 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 617,50
TOTAL 617,50 617,50 0,00
SALDO A PAGAR 617,50