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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1083 Data de lançamento: 12/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 PAPEL FOTOGRÁFICO A4, 180 G, PACOTE COM 50 FOLHAS 11,30 316,40
13.00 PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, AMARELO PACOTE COM 50 FOLHAS 11,50 149,50
13.00 PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, AZUL PACOTE COM 50 FOLHAS 11,50 149,50
18.00 PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS 8,00 144,00
13.00 PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, ROSA PACOTE COM 50 FOLHAS 11,50 149,50
13.00 PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, VERDE PACOTE COM 50 FOLHAS, PARA SMECDT E DISTRIBUIÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº404/2025. 11,50 149,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2025 PAPEL FOTOGRÁFICO A4, 180 G, PACOTE COM 50 FOLHAS PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, AMARELO PACOTE COM 50 FOLHAS PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, AZUL PACOTE COM 50 FOLHAS PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, ROSA PACOTE COM 50 FOLHAS PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, VERDE PACOTE COM 50 FOLHAS, PARA SMECDT E DISTRIBUIÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº404/2025. 1.058,40
TOTAL 1.058,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.058,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.