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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11278 Data de lançamento: 24/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 11/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO SERTAOZINHO, QUADRA DE SAO ROQUE, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO POLIESPORTIVO ENCRUZILHADA GAUCHA, SALAO DA COMUNIDADE DE ENCRUZILHADA GAUCHA 3.307,38 3.307,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2025 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 11/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO SERTAOZINHO, QUADRA DE SAO ROQUE, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO POLIESPORTIVO ENCRUZILHADA GAUCHA, SALAO DA COMUNIDADE DE ENCRUZILHADA GAUCHA 3.307,38
24/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1302507; 0/1293739; 0/1302504; 0/1302503; 0/1302496; REF. EMPENHO 11278/2025 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.307,38
TOTAL 3.307,38 3.307,38 0,00
SALDO A PAGAR 3.307,38

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 26/11/2025 38,82 3799/2025 A Lançar
TOTAL   38,82