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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 115 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LUVA PVC DE CORRER 85 MM ATENDENDO À NBR, EM RAZÃO DE NÃO HAVER ESTOQUE E O PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS ESTAR EM ANDAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO ITEM DIANTE DA EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO NA REDE ADUTORA, OCASIONANDO O DESABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 100 (CEM) FAMÍLIAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 71/2025. 165,90 663,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 LUVA PVC DE CORRER 85 MM ATENDENDO À NBR, EM RAZÃO DE NÃO HAVER ESTOQUE E O PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS ESTAR EM ANDAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO ITEM DIANTE DA EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO NA REDE ADUTORA, OCASIONANDO O DESABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 100 (CEM) FAMÍLIAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 71/2025. 663,60
21/01/2025 Conforme DANFE Nº 1/18508; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 663,60
TOTAL 663,60 663,60 0,00
SALDO A PAGAR 663,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.