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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NELLI TERESINHA OTOVICZ SCHENAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 11640 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 08/12/2025, ONDE PARTICIPOU DO DCON - FOLHA DE PAGAMENTO, PROMOVIDO PELA DIGIFRED. 0,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 08/12/2025, ONDE PARTICIPOU DO DCON - FOLHA DE PAGAMENTO, PROMOVIDO PELA DIGIFRED. 70,00
09/12/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 70,00
15/12/2025 Pagamento via Retorno Bancário 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00