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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11672 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: Folha
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.16.99.01.00.00 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - LEI 2.686/2023
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI 2.686/2023, REFERENTE AO MÊS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025. 0,00 8.399,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI 2.686/2023, REFERENTE AO MÊS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025. 8.399,76
09/12/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 8.399,76
09/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: HONORÁRIOS SUCUMBENCIA LEI 2686/23 973,54
09/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: HONORÁRIOS SUCUMBENCIA LEI 2686/23 1.175,97
11/12/2025 Pagamento de Empenho 11672/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.250,25
TOTAL 8.399,76 8.399,76 8.399,76
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 09/12/2025 973,54 Lançada
FPSM 09/12/2025 1.175,97 Lançada
TOTAL   2.149,51