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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1187 Data de lançamento: 19/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9840.00 GLICOSAMINA 1.500 MG + CONDROITINA 1.200 MG SACHE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº462/2025. 3,18 31.304,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2025 GLICOSAMINA 1.500 MG + CONDROITINA 1.200 MG SACHE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº462/2025. 31.304,98
21/02/2025 Conforme DANFE Nº 1/41540; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 31.304,98
06/03/2025 Pagamento via Retorno Bancário 31.304,98
TOTAL 31.304,98 31.304,98 31.304,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.