| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGER JOSÉ BARANOSKI |
| Número do empenho: | 11918 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE FOTO COLORIDA 3 X 4, PARA MENOR DE IDADE, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA N4655/2025. | 34,00 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE FOTO COLORIDA 3 X 4, PARA MENOR DE IDADE, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA N4655/2025. | 34,00 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/474; REF. EMPENHO 11918/2025 776517 - ROGER JOSÉ BARANOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 34,00 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Empenho 11918/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||