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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12015 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 12.690,30 12.690,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 12.690,30
16/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº N1/2163; REF. EMPENHO 12015/2025 775686 - 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, NO CAMINHAO PIPA PLACAS IZC-2E67, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº4596/2025. 12.690,30
17/12/2025 Pagamento de Empenho 12015/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.690,30
TOTAL 12.690,30 12.690,30 12.690,30
SALDO A PAGAR 0,00