Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
Número do empenho: | 1218 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
40.00 | ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (mm) 110X 75, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, COR V | 0,51 | 20,40 |
18.00 | PEDRA SANITÁRIA, (DESODORIZADOR SANITÁRIO), ODORIZANTE SANITÁRIO, PRODUTO SANEANTE COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. SUBSTÂNCIAS ODORIZANTES, EM ASPECTO SÓLIDO, COM FURO NO MEIO PARA ENGATE DO SUPORTE PLÁSTI, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº493/2025. | 1,15 | 20,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
19/02/2025 | ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (mm) 110X 75, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, COR V PEDRA SANITÁRIA, (DESODORIZADOR SANITÁRIO), ODORIZANTE SANITÁRIO, PRODUTO SANEANTE COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. SUBSTÂNCIAS ODORIZANTES, EM ASPECTO SÓLIDO, COM FURO NO MEIO PARA ENGATE DO SUPORTE PLÁSTI, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº493/2025. | 41,10 | ||
TOTAL | 41,10 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 41,10 |