Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
Número do empenho: | 1220 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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15.00 | ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (mm) 110X 75, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, COR V | 0,51 | 7,65 |
12.00 | PEDRA SANITÁRIA, (DESODORIZADOR SANITÁRIO), ODORIZANTE SANITÁRIO, PRODUTO SANEANTE COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. SUBSTÂNCIAS ODORIZANTES, EM ASPECTO SÓLIDO, COM FURO NO MEIO PARA ENGATE DO SUPORTE PLÁSTI, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº495/2025. | 1,15 | 13,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/02/2025 | ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (mm) 110X 75, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, COR V PEDRA SANITÁRIA, (DESODORIZADOR SANITÁRIO), ODORIZANTE SANITÁRIO, PRODUTO SANEANTE COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. SUBSTÂNCIAS ODORIZANTES, EM ASPECTO SÓLIDO, COM FURO NO MEIO PARA ENGATE DO SUPORTE PLÁSTI, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº495/2025. | 21,45 | ||
TOTAL | 21,45 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 21,45 |