| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M. BRAATZ LTDA |
| Número do empenho: | 12489 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 139.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, VIA CAIXA D’ÁGUA, LINHA DOS CRUZ, PASSANDO PELA LINHA DOS MACHADOS, RETORNANDO A DOM JOSÉ, SEGUINDO VIA LINHA TONETTI. REALIZANDO O ROTEIRO 2 VEZES AO DIA. (16H20) SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, INDO ATÉ A LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, RETORNANDO VIA ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, SEGUINDO PELA LINHA TONETTI, LINHA DOS CRUZ, ATÉ A ESCOLA DESATIVADA EMEF PADRE MANUEL DA NÓBREGA, DOM JOSÉ, RETORNANDO ATÉ A ENCRUZILHADA DOM JOSÉ. REALIZA | 5,68 | 789,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, VIA CAIXA D’ÁGUA, LINHA DOS CRUZ, PASSANDO PELA LINHA DOS MACHADOS, RETORNANDO A DOM JOSÉ, SEGUINDO VIA LINHA TONETTI. REALIZANDO O ROTEIRO 2 VEZES AO DIA. (16H20) SAINDO DA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, INDO ATÉ A LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, RETORNANDO VIA ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, SEGUINDO PELA LINHA TONETTI, LINHA DOS CRUZ, ATÉ A ESCOLA DESATIVADA EMEF PADRE MANUEL DA NÓBREGA, DOM JOSÉ, RETORNANDO ATÉ A ENCRUZILHADA DOM JOSÉ. REALIZANDO O ROTEIRO 1 VEZ AO DIA, RFE. MES 12/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº14/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4774/2025.(NAO COMPUTAVEIS/EM) | 789,52 | ||
| TOTAL | 789,52 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 789,52 | |||