Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CATARSE SOLUCOES EM SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1284 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS ON LINE, RFE. MES 11/2024, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº10377/2024. |
195,47 |
195,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2025 |
SERVIÇO DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS ON LINE, RFE. MES 11/2024, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº10377/2024. |
195,47 |
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20/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/194; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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195,47 |
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TOTAL |
195,47 |
195,47 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
195,47 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.