Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1329 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇAO IONIZANTE PARA SETOR DE RAIO X, RFE. ANO 2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº559/2025. |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2025 |
SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇAO IONIZANTE PARA SETOR DE RAIO X, RFE. ANO 2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº559/2025. |
480,00 |
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24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/284210; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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480,00 |
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06/03/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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474,24 |
06/03/2025 |
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1329/2025 |
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5,76 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
24/02/2025 |
5,76 |
350/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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5,76 |
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