Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: HHJL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA |
Número do empenho: | 1344 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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10.00 | DESINFETANTE USO GERAL 02 LITROS, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, DESODORIZANTE E COM AÇÃO LIMPADORA, INDICADO PARA SANITÁRIOS EM GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E FUNGICIDA - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PR | 3,35 | 33,50 |
30.00 | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, EMBALAGEM COM 500 ML, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE/CONCENTRADO, HIPOALERGÊNICO, AROMAS DIVERSOS( MAÇA, NEUTRO, CLEAR, COCO,LIMÃO), COM BICO DOSADOR, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSITO, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº11/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº575/2025. | 1,59 | 47,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/02/2025 | DESINFETANTE USO GERAL 02 LITROS, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, DESODORIZANTE E COM AÇÃO LIMPADORA, INDICADO PARA SANITÁRIOS EM GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E FUNGICIDA - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PR DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, EMBALAGEM COM 500 ML, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE/CONCENTRADO, HIPOALERGÊNICO, AROMAS DIVERSOS( MAÇA, NEUTRO, CLEAR, COCO,LIMÃO), COM BICO DOSADOR, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSITO, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº11/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº575/2025. | 81,20 | ||
TOTAL | 81,20 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 81,20 |