Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
Número do empenho: | 1377 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - CABO ESPIA CAPO CAMINHÃO MB 1113 - 01 UND - MARCA:CABOVEL | 40.000,00 | 91,63 |
0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - ALAVANCA DO CAPO CAMINHÃO MB 1113 - 01 UND - MARCA: CABOVEL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA MB 1113, PLACA ICX-0545, FROTA Nº 53, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 595/2025. | 40.000,00 | 46,84 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/02/2025 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - CABO ESPIA CAPO CAMINHÃO MB 1113 - 01 UND - MARCA:CABOVEL PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - ALAVANCA DO CAPO CAMINHÃO MB 1113 - 01 UND - MARCA: CABOVEL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA MB 1113, PLACA ICX-0545, FROTA Nº 53, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 595/2025. | 138,47 | ||
26/02/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2247; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 138,47 | ||
TOTAL | 138,47 | 138,47 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 138,47 |