Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
147 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES, RFE. MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO. |
1.272,81 |
1.272,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2025 |
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES, RFE. MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO. |
1.272,81 |
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28/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº N1/1505; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.272,81 |
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TOTAL |
1.272,81 |
1.272,81 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.272,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.