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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 1813 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI) EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 13/03/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, E AMUSUH, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 15/2025. 700,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI) EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 13/03/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, E AMUSUH, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 15/2025. 700,00
25/02/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 700,00
06/03/2025 Pagamento via Retorno Bancário 700,00
20/03/2025 ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR -359,00
20/03/2025 ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR -359,00
20/03/2025 ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR -359,00
TOTAL 341,00 341,00 341,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.