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Última atualização realizada em 03/03/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1852 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 CHÁ DIVERSOS SABORES, ( ERVA-DOCE, CIDREIRA, HORTELÃ, MAÇA COM CANELA) CAIXA C/ 10 SACHES DE APROXIMADAMENTE 1G A 2 G CADA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº17/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº640/2025. 3,98 59,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 CHÁ DIVERSOS SABORES, ( ERVA-DOCE, CIDREIRA, HORTELÃ, MAÇA COM CANELA) CAIXA C/ 10 SACHES DE APROXIMADAMENTE 1G A 2 G CADA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº17/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº640/2025. 59,70
TOTAL 59,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 59,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.