Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1864 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ROTEADOR TP LINK,AC 1200 GS EC 220. - TP LINK,AC 1200 GS EC 220, PARA ESFs I E IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº653/2025. |
349,00 |
698,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2025 |
ROTEADOR TP LINK,AC 1200 GS EC 220. - TP LINK,AC 1200 GS EC 220, PARA ESFs I E IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº653/2025. |
698,00 |
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27/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2645; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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698,00 |
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TOTAL |
698,00 |
698,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
698,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.