| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 1889 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 260.00 | Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, REF. TRANSPORTE ESCOLAR MES 02/2025, CFE. PE Nº02/2024,CONTRATO Nº54/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº667/2025.(ENSINO MEDIO) | 6,05 | 1.573,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, REF. TRANSPORTE ESCOLAR MES 02/2025, CFE. PE Nº02/2024,CONTRATO Nº54/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº667/2025.(ENSINO MEDIO) | 1.573,00 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/311; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.573,00 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.573,00 | ||
| TOTAL | 1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||