| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 1892 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Transporte de alunos saindo da cidade, passando por Barra Bonita, Encruzilhada Gaúcha, Taquaruçu, Encruzilhada Dom José, Linha dos Pintos até a vila de Dom José, retornando via Encruzilhada Dom José, Taquaruçu, Encruzilhada Gaúcha, Barra Bonita até a cidade de Alpestre. Realizando o trajeto 03 vezes ao dia. obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, REF. TRANSPORTE ESCOLAR MES 02/2025, CFE. PE Nº44/2024,CONTRATO Nº10/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº668/2025.(MDE/EI) | 7,99 | 2.397,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Transporte de alunos saindo da cidade, passando por Barra Bonita, Encruzilhada Gaúcha, Taquaruçu, Encruzilhada Dom José, Linha dos Pintos até a vila de Dom José, retornando via Encruzilhada Dom José, Taquaruçu, Encruzilhada Gaúcha, Barra Bonita até a cidade de Alpestre. Realizando o trajeto 03 vezes ao dia. obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, REF. TRANSPORTE ESCOLAR MES 02/2025, CFE. PE Nº44/2024,CONTRATO Nº10/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº668/2025.(MDE/EI) | 2.397,00 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/312; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.397,00 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 1892/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.397,00 | ||
| TOTAL | 2.397,00 | 2.397,00 | 2.397,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||