Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
Número do empenho: | 1897 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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170.00 | Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha, seguindo próximo à residência do sr Kosvoski, voltando para a estrada principal, seguindo próximo à propriedade do sr Sczepanik, Meneghini e Levinski. Seguindo via São Domingos, Barra Grande, pela estrada principal até a EMEF General Souza Netto, na Encruzilhada Gaúcha. Entrando na estrada da saída para Sertãozinho e voltando para a EMEF General Souza Netto. À tarde roteiro inverso. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, referente ao transporte | 5,49 | 933,30 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/02/2025 | Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha, seguindo próximo à residência do sr Kosvoski, voltando para a estrada principal, seguindo próximo à propriedade do sr Sczepanik, Meneghini e Levinski. Seguindo via São Domingos, Barra Grande, pela estrada principal até a EMEF General Souza Netto, na Encruzilhada Gaúcha. Entrando na estrada da saída para Sertãozinho e voltando para a EMEF General Souza Netto. À tarde roteiro inverso. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, referente ao transporte escolar do mês de fevereiro de 2025, conforme pregão eletrônico nº 44/2024, contrato nº 18/2025 e ordem de compra nº 691/2025. (MDE/EI) | 933,30 | ||
28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 933,30 | ||
13/03/2025 | Pagamento de Empenho 1897/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 933,30 | ||
TOTAL | 933,30 | 933,30 | 933,30 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |