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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 2097 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ABRAÇADEIRA NYLON 100X2,5 - MM - PACOTE COM 100 UND 3,99 39,90
5.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 150MM X 3,6MM - PACOTE COM 100 UND, PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA A PASCOA/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº775/2025. 7,50 37,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 ABRAÇADEIRA NYLON 100X2,5 - MM - PACOTE COM 100 UND ABRAÇADEIRA DE NYLON 150MM X 3,6MM - PACOTE COM 100 UND, PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA A PASCOA/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº775/2025. 77,40
13/03/2025 Conforme DANFE Nº 0/461; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 77,40
27/03/2025 Pagamento via Retorno Bancário 77,40
TOTAL 77,40 77,40 77,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.