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Última atualização realizada em 05/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2111 Data de lançamento: 13/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REGISTRO ESFERA METAL 3" POLEGADAS - VAZÃO TOTAL PN30 DN80, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MB 1113, PLACA ICX-0545, FROTA 53, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 782/2025. 495,00 495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2025 REGISTRO ESFERA METAL 3" POLEGADAS - VAZÃO TOTAL PN30 DN80, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MB 1113, PLACA ICX-0545, FROTA 53, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 782/2025. 495,00
TOTAL 495,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 495,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.