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Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND

Dados do Empenho
Número do empenho: 2120 Data de lançamento: 13/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAPACITOR PARA MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS 9.000 BTUS INSTALADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 788/2025. 200,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2025 CAPACITOR PARA MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS 9.000 BTUS INSTALADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 788/2025. 400,00
20/03/2025 Conforme DANFE Nº 890/59627172; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 400,00
03/04/2025 Pagamento via Retorno Bancário 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.