Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2143 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
789,48 |
789,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2025 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
789,48 |
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14/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/109308974; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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789,48 |
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14/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/109308974; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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789,48 |
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14/03/2025 |
DOCUMENTO INCORRETO, SENDO NECESSÁRIO REALIZAR NOVA LIQUIDAÇÃO COM O TIPO DE DOCUMENTO "NOTA FISCAL" |
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-789,48 |
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27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2143/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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789,48 |
TOTAL |
789,48 |
789,48 |
789,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.