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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2143 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 789,48 789,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 789,48
14/03/2025 Conforme DANFE Nº 0/109308974; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 789,48
14/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/109308974; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 789,48
14/03/2025 DOCUMENTO INCORRETO, SENDO NECESSÁRIO REALIZAR NOVA LIQUIDAÇÃO COM O TIPO DE DOCUMENTO "NOTA FISCAL" -789,48
27/03/2025 Pagamento de Empenho 2143/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 789,48
TOTAL 789,48 789,48 789,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.