Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JOSIANE PIRES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2187 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, RFE. PERIODO 01 A 06/03/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº835/2025. |
96,77 |
96,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2025 |
BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, RFE. PERIODO 01 A 06/03/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº835/2025. |
96,77 |
|
|
17/03/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
96,77 |
|
03/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2187/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,77 |
TOTAL |
96,77 |
96,77 |
96,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.